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Última atualização realizada em 18/11/2024 às 08:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10474 Data de lançamento: 26/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 213 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONSERTO PINÇA FREIO 350,00 350,00
1.00 MAO DE OBRA VEÍCULO JAE9G35 180,00 180,00
1.00 SERVIÇO SCANNER Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO LOGAN - JAE9G35. 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2024 CONSERTO PINÇA FREIO MAO DE OBRA VEÍCULO JAE9G35 SERVIÇO SCANNER Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO LOGAN - JAE9G35. 680,00
29/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 4302; 680,00
04/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10474/2024 GIOVANI SFREDDO - 523 661,03
04/09/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10474/2024 18,97
TOTAL 680,00 680,00 680,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/09/2024 18,97 Lançada
TOTAL   18,97