Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10474 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
213 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO PINÇA FREIO |
350,00 |
350,00 |
1.00 |
MAO DE OBRA VEÍCULO JAE9G35 |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
SERVIÇO SCANNER
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO LOGAN - JAE9G35. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
CONSERTO PINÇA FREIO MAO DE OBRA VEÍCULO JAE9G35 SERVIÇO SCANNER
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO LOGAN - JAE9G35. |
680,00 |
|
|
29/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4302; |
|
680,00 |
|
04/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10474/2024
GIOVANI SFREDDO - 523 |
|
|
661,03 |
04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10474/2024 |
|
|
18,97 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
04/09/2024 |
18,97 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
18,97 |
|
|