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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODRIGO DUTRA RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 10492 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90014 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.00 Prestação de serviços de oficineiro = Instrutor (a) de oficina de dança tradicionalistaOficineiro dança tradicionalista Finalidade: pagar o oficineiro que ministra as aulas de dança tradicionalista do grupo de crianças do CRAS 77,49 2.479,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 Prestação de serviços de oficineiro = Instrutor (a) de oficina de dança tradicionalistaOficineiro dança tradicionalista Finalidade: pagar o oficineiro que ministra as aulas de dança tradicionalista do grupo de crianças do CRAS 2.479,68
05/09/2024 Conforme Recibo Nº 10493; 1.610,00
10/09/2024 Conforme Recibo Nº 082024; 869,68
10/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.352,40
10/09/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10492/2024 80,50
10/09/2024 Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 10492/2024 177,10
11/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10492/2024 RODRIGO DUTRA RODRIGUES - 17180 730,54
11/09/2024 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10492/2024 43,48
11/09/2024 Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 10492/2024 95,66
TOTAL 2.479,68 2.479,68 2.479,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/09/2024 80,50 2483/2024 Lançada
INSS -Retenções 10/09/2024 177,10 2483/2024 Lançada
ISS 11/09/2024 43,48 Lançada
INSS -Retenções 11/09/2024 95,66 Lançada
TOTAL   396,74