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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1050 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS CONSELHEIROS TUTELARES FÉRIAS FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 0,00 1.284,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 INSS CONSELHEIROS TUTELARES FÉRIAS FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 1.284,90
26/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 1.284,90
20/02/2024 Pagamento de Empenho 1050/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.284,90
TOTAL 1.284,90 1.284,90 1.284,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.