Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10517 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALOR PARA CARTÃO COMBUSTIVEL, ASSISTENCIA SOCIAL
FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
2.250,00 |
2.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
VALOR PARA CARTÃO COMBUSTIVEL, ASSISTENCIA SOCIAL
FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
2.250,00 |
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29/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 64821; |
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2.017,70 |
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29/08/2024 |
ESTORNO POR ERRO DE SECRETARIA NO EMPENHO. |
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-2.017,70 |
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29/08/2024 |
ERRO DE DOTAÇÃO |
-2.250,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.