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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 10517 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR PARA CARTÃO COMBUSTIVEL, ASSISTENCIA SOCIAL FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 2.250,00 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 VALOR PARA CARTÃO COMBUSTIVEL, ASSISTENCIA SOCIAL FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. 2.250,00
29/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 64821; 2.017,70
29/08/2024 ESTORNO POR ERRO DE SECRETARIA NO EMPENHO. -2.017,70
29/08/2024 ERRO DE DOTAÇÃO -2.250,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.