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Última atualização realizada em 18/11/2024 às 08:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10565 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 220 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bateria automotiva 60A, veículo ambulância JAU4C96 Finalidade: COMPRA DE BATERIA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA - JAU4C96 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 Bateria automotiva 60A, veículo ambulância JAU4C96 Finalidade: COMPRA DE BATERIA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA - JAU4C96 600,00
06/09/2024 Conforme DANFE Nº 2/140; 600,00
11/09/2024 Pagamento de Empenho 10565/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.