Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10565 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
220 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Bateria automotiva 60A, veículo ambulância JAU4C96
Finalidade: COMPRA DE BATERIA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA - JAU4C96 |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
Bateria automotiva 60A, veículo ambulância JAU4C96
Finalidade: COMPRA DE BATERIA PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA - JAU4C96 |
600,00 |
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06/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/140; |
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600,00 |
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11/09/2024 |
Pagamento de Empenho 10565/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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600,00 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.