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Última atualização realizada em 18/11/2024 às 08:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10588 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 216 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 HORA TÉCNICA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE DE HORA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PLACA CADEIRA ODONTOLÓGICA KAVO NA UNIDADE BASICA VILA RICA 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 HORA TÉCNICA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE DE HORA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PLACA CADEIRA ODONTOLÓGICA KAVO NA UNIDADE BASICA VILA RICA 250,00
11/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/2994; 250,00
17/09/2024 Pagamento de Empenho 10588/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.