Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10594 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação de Frota |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
215 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAO DE OBRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68 |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
MAO DE OBRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68 |
110,00 |
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05/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/10469; |
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110,00 |
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10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 10594/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.