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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10609 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DEPESAS COM O VEICULO JAV 8E71 NA VIAGEM A SÃO BORJA LEVAR PESSOA PARA PERICIA INSS DIA 28.08.2024 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 RESSARCIMENTO DEPESAS COM O VEICULO JAV 8E71 NA VIAGEM A SÃO BORJA LEVAR PESSOA PARA PERICIA INSS DIA 28.08.2024 220,00
04/09/2024 RESSARCIMENTO DEPESAS COM O VEICULO JAV 8E71 NA VIAGEM A SÃO BORJA LEVAR PESSOA PARA PERICIA INSS DIA 28.08.2024 220,00
04/09/2024 Pagamento de Empenho 10609/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.