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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10613 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 221 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TROCAR MOLAS DIANTEIRAS 820,00 820,00
1.00 TROCAR SUPORTE MOLAS 700,00 700,00
1.00 TROCAR AMORTECEDORES 600,00 600,00
1.00 TROCAR BALANÇAS DE TRUCK 435,00 435,00
1.00 TROCAR BARRA DE DIREÇÃO E PONTEIRAS 500,00 500,00
1.00 TIRAR ARRANQUE E COLOCAR 600,00 600,00
1.00 CONSERTO DE FREIO E REGULAGEM 500,00 500,00
1.00 SERVIÇOS DE SOLDA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425. ESTA COM DEFEITO NAS MOLAS, AMORTECEDORES, ARRANQUE, FREIOS E BALANÇAS, E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR. 435,00 435,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 TROCAR MOLAS DIANTEIRAS TROCAR SUPORTE MOLAS TROCAR AMORTECEDORES TROCAR BALANÇAS DE TRUCK TROCAR BARRA DE DIREÇÃO E PONTEIRAS TIRAR ARRANQUE E COLOCAR CONSERTO DE FREIO E REGULAGEM SERVIÇOS DE SOLDA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSERTO DO VEICULO AGRALE, PLACA ISH0425. ESTA COM DEFEITO NAS MOLAS, AMORTECEDORES, ARRANQUE, FREIOS E BALANÇAS, E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR. 4.590,00
06/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/36; 4.590,00
11/09/2024 Pagamento de Empenho 10613/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.590,00
TOTAL 4.590,00 4.590,00 4.590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.