Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10617 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
224 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO SCANENER |
300,00 |
300,00 |
1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ASPIN JBH7D60, COM DEFEITO NO AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO E CATALISADOR. |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
SERVIÇO SCANENER MÃO DE OBRA
Finalidade: MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ASPIN JBH7D60, COM DEFEITO NO AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO E CATALISADOR. |
730,00 |
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06/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/4307; |
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730,00 |
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12/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10617/2024
GIOVANI SFREDDO - 523 |
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709,63 |
12/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 10617/2024 |
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20,37 |
TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
12/09/2024 |
20,37 |
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Lançada |
TOTAL |
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20,37 |
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