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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 10643 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m 2,12 106,00
2.00 Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg - Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg 27,97 55,94
2.00 Refil em silicone semitransparente, 7,5mm x 30cm, pacote com 1kg - Refil em silicone semitransparente, 7,5mm x 30cm, pacote com 1kg Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES DO PIM. 27,97 55,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg - Refil em silicone semitransparente, 11,3 mm x 30cm, pacote com 1 kg Refil em silicone semitransparente, 7,5mm x 30cm, pacote com 1kg - Refil em silicone semitransparente, 7,5mm x 30cm, pacote com 1kg Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ATIVIDADES DO PIM. 217,88
10/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/1230; 161,94
17/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10643/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 161,94
30/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1562; 55,94
05/11/2024 Pagamento de Empenho 10643/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 55,94
TOTAL 217,88 217,88 217,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.