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Última atualização realizada em 19/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10787 Data de lançamento: 03/09/2024
Tipo de empenho: AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Trabalho
Subfunção: Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade: Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 98 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.75 FORNECIMENTO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL Servidores da Prefeitura: 252 Servidores da Câmara Municipal de Vereadores: 9 Total :261 O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO SERÁ DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) MENSAL POR SERVIDOR Finalidade: Pgto tiquetes alimentação referente mês de setembro/2024 - 07 Serv Est - Sec Des Social 563,40 3.803,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2024 FORNECIMENTO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 3(TRÊS) MESES, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL Servidores da Prefeitura: 252 Servidores da Câmara Municipal de Vereadores: 9 Total :261 O VALOR DO VALE ALIMENTAÇÃO SERÁ DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) MENSAL POR SERVIDOR Finalidade: Pgto tiquetes alimentação referente mês de setembro/2024 - 07 Serv Est - Sec Des Social 3.803,80
16/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/229027; 3.803,80
24/09/2024 Pagamento de Empenho 10787/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.803,80
TOTAL 3.803,80 3.803,80 3.803,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.