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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1099 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Encargos Gerais do Municipio
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência Básica
Projeto / Atividade: Encargos Gerais do Município
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FGTS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 0,00 208,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 FGTS FÉRIAS FOLHA NORMAL JANEIRO 2024 208,86
26/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 208,86
31/01/2024 estorno por empenho a maior -0,03
31/01/2024 estorno por empenho a maior -0,03
07/02/2024 Pagamento de Empenho 1099/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 208,83
TOTAL 208,83 208,83 208,83
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.