Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11018 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A CAMPO NOVO LEVAR PESSOA PARA AUDIÊNCIA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 10.09.2024 DAS 07:00 AS 19:00 HS |
98,97 |
98,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2024 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A CAMPO NOVO LEVAR PESSOA PARA AUDIÊNCIA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 10.09.2024 DAS 07:00 AS 19:00 HS |
98,97 |
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10/09/2024 |
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A CAMPO NOVO LEVAR PESSOA PARA AUDIÊNCIA , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 10.09.2024 DAS 07:00 AS 19:00 HS
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98,97 |
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12/09/2024 |
Pagamento de Empenho 11018/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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98,97 |
TOTAL |
98,97 |
98,97 |
98,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.