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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEXANDRE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11044 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 10.09.2024 DAS 10:30 AS 20:45 MIN 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 10.09.2024 DAS 10:30 AS 20:45 MIN 60,00
24/09/2024 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTE P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,HCAA NO VEIC. JBZ 7H49 DIA 10.09.2024 DAS 10:30 AS 20:45 MIN 60,00
25/09/2024 Pagamento de Empenho 11044/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.