Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IZABEL VIEIRA CABRAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11089 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS PF |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CUIDADOR DE PESSOA HOSPITALIZADA
Finalidade: para pessoa hospitalizada que necessita de cuidados e familia não tem condições de acompanhar |
180,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2024 |
CUIDADOR DE PESSOA HOSPITALIZADA
Finalidade: para pessoa hospitalizada que necessita de cuidados e familia não tem condições de acompanhar |
360,00 |
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12/09/2024 |
Conforme Outros Nº 092024; |
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360,00 |
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16/09/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11089/2024
IZABEL VIEIRA CABRAL - 13677 |
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302,40 |
16/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11089/2024 |
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18,00 |
16/09/2024 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 11089/2024 |
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39,60 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
16/09/2024 |
18,00 |
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Lançada |
INSS -Retenções |
16/09/2024 |
39,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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57,60 |
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