Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JAIRO DE O. R. JUNIOR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11119 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
232 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VALVULA DE FREIO MÃO JOUSTICK
Finalidade: COMPRA DE PECA , VALVULA FREIO MÃO JOYSTICK PARA CAMINHÃO IVECO PLACA JAP 6H81 |
790,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2024 |
VALVULA DE FREIO MÃO JOUSTICK
Finalidade: COMPRA DE PECA , VALVULA FREIO MÃO JOYSTICK PARA CAMINHÃO IVECO PLACA JAP 6H81 |
790,00 |
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17/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/910; |
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790,00 |
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23/09/2024 |
Pagamento de Empenho 11119/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.