O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2024 às 08:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROMEO COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11223 Data de lançamento: 16/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90031 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Arruela quadrada para AR medidas aprox 38 x 3 x 18mm 2,28 114,00
700.00 Bloco de concreto medindo 14x19x39cm 5,92 4.144,00
100.00 Cabo 10 mm rígido 5,75 575,00
30.00 Cinta galvanizada eletrolítica circular 250mm com 2 parafusos e 2 porcas 31,52 945,60
15.00 Isolador olhal de porcelana 57 x 80mm 9,50 142,50
50.00 Parafuso aço, com porca, francês, 16x70mm REC 3,42 171,00
25.00 SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA de louça/porcelana, base E-27 Finalidade: compra de materiais eletricos e de construção para suprir a alta demanda da sec de obras. 2,85 71,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2024 Arruela quadrada para AR medidas aprox 38 x 3 x 18mm Bloco de concreto medindo 14x19x39cm Cabo 10 mm rígido Cinta galvanizada eletrolítica circular 250mm com 2 parafusos e 2 porcas Isolador olhal de porcelana 57 x 80mm Parafuso aço, com porca, francês, 16x70mm REC SUPORTE FIXO PARA LÂMPADA de louça/porcelana, base E-27 Finalidade: compra de materiais eletricos e de construção para suprir a alta demanda da sec de obras. 6.163,35
TOTAL 6.163,35 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 6.163,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.