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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO CRISTOFARI MANZONI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11406 Data de lançamento: 25/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das consultas da SMS
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2343.75 Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. - Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇAO PARA SUPRIR DEMANDA DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACIENTES EM CONSULTAS EM OUTR 5,12 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2024 Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. - Locação de Micro Ônibus com capacidade mínima de 30 passageiros + motorista, transporte será executado entre o município de São Vicente do Sul/RS e Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Finalidade: CONTRATAÇAO PARA SUPRIR DEMANDA DE VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACIENTES EM CONSULTAS EM OUTRO MUNICIPIO DEVIDO A REDUÇAO DE VEICULOS DISPONIVEIS NA SECRETARIA PARA REALIZAR O TRANSPORTE. 12.000,00
30/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/2623; 1.231,87
30/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/2621; 1.858,04
30/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/2590; 390,65
03/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11406/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.858,04
03/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11406/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.231,87
04/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11406/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 390,65
13/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/2701; 1.572,35
20/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/2698; 1.629,85
20/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/2711; 1.281,53
20/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/2704; 1.598,01
20/11/2024 Conforme DANFE Nº 1/2717; 1.559,04
21/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11406/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.572,35
TOTAL 12.000,00 11.121,34 5.052,91
SALDO A PAGAR 6.947,09
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.