Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11453 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
52 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.50 |
OLEO MC 5W30 TBR
Finalidade: REVISÃO DO VEÍCULO TRANSIT JBZ7H49, CONFORME MANDA A GARANTIA DO VEÍCULO |
49,00 |
612,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2024 |
OLEO MC 5W30 TBR
Finalidade: REVISÃO DO VEÍCULO TRANSIT JBZ7H49, CONFORME MANDA A GARANTIA DO VEÍCULO |
612,50 |
|
|
15/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 006/299519; |
|
612,50 |
|
16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11453/2024
SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 6702 |
|
|
605,15 |
16/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11453/2024 |
|
|
7,35 |
TOTAL |
612,50 |
612,50 |
612,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/10/2024 |
7,35 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
7,35 |
|
|