Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11596 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
Tipo de empenho: |
HORAS EXTRAS - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HORAS EXTRAS FOLHA SETEMBRO 2024 |
0,00 |
4.532,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2024 |
HORAS EXTRAS FOLHA SETEMBRO 2024 |
4.532,34 |
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26/09/2024 |
folha de pagamento setembro 2024 |
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4.532,34 |
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27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 11596/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.532,34 |
TOTAL |
4.532,34 |
4.532,34 |
4.532,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.