Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SCA DISTRIBUIDORA LTDA |
Número do empenho: | 1163 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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100.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos - Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 14,00 | 1.400,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/01/2024 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos - Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 1.400,00 | ||
14/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/576; | 1.400,00 | ||
20/02/2024 | Pagamento de Empenho 1163/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.400,00 | ||
TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |