Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11751 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS CONSELHEIROS TUTELARES FÉRIAS FOLHA SETEMBRO 2024 |
0,00 |
1.835,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2024 |
INSS CONSELHEIROS TUTELARES FÉRIAS FOLHA SETEMBRO 2024 |
1.835,60 |
|
|
26/09/2024 |
folha de pagamento setembro 2024 |
|
1.835,60 |
|
18/10/2024 |
Pagamento de Empenho 11751/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.835,60 |
TOTAL |
1.835,60 |
1.835,60 |
1.835,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.