Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IPE SAÚDE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11764 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AUXÍLIO SAÚDE FOLHA SETEMBRO 2024 |
0,00 |
1.589,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2024 |
AUXÍLIO SAÚDE FOLHA SETEMBRO 2024 |
1.589,53 |
|
|
26/09/2024 |
folha de pagamento setembro 2024 |
|
1.589,53 |
|
08/10/2024 |
Pagamento de Empenho 11764/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.589,53 |
TOTAL |
1.589,53 |
1.589,53 |
1.589,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.