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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 3E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1179 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: ESTAGIÁRIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 50 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS 825,28 825,28
1.00 ERICK SEVERO TRINDADE 825,28 825,28
1.00 LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHÃO 628,95 628,95
1.00 JULIA DA ROSA ABRAHÃO 928,44 928,44
1.00 MARCIANE HEMAN MIGLIORANCI, ESTAGIÁRIAS NA SEC. DE SAÚDE, JANEIRO DE 2024 825,28 825,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 CAMILI VITORIA DUTRA DULLIUS ERICK SEVERO TRINDADE LUARA BEATRIZ PEREIRA ABRAHÃO JULIA DA ROSA ABRAHÃO MARCIANE HEMAN MIGLIORANCI, ESTAGIÁRIAS NA SEC. DE SAÚDE, JANEIRO DE 2024 4.033,23
29/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/920; 4.033,23
30/01/2024 Pagamento de Empenho 1179/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.033,23
TOTAL 4.033,23 4.033,23 4.033,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.