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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11797 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: AUXÍLIO DOENÇA
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: AUXÍLIO DOENÇA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO LICENÇA SAÚDE FOLHA SETEMBRO 2024 0,00 1.247,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO LICENÇA SAÚDE FOLHA SETEMBRO 2024 1.247,53
26/09/2024 folha de pagamento setembro 2024 1.247,53
27/09/2024 Pagamento de Empenho 11797/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.247,53
TOTAL 1.247,53 1.247,53 1.247,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.