O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11876 Data de lançamento: 27/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Esfregão de aço, lã inoxidável, aplicação: utensílios e limpeza em geral 0,89 44,50
15.00 Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) 3,30 49,50
20.00 Shampoo infantil neutro, fragrâncias diversas, embalagem c/200 ml 7,20 144,00
10.00 Spray kids para desembaraçar e pentear cabelos infantil, hipoalergênico 240ml 49,00 490,00
20.00 Talco infantil, embalagem com 200 g, testato dermatologicamente Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL. 6,50 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2024 Esfregão de aço, lã inoxidável, aplicação: utensílios e limpeza em geral Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 30 unidades) Shampoo infantil neutro, fragrâncias diversas, embalagem c/200 ml Spray kids para desembaraçar e pentear cabelos infantil, hipoalergênico 240ml Talco infantil, embalagem com 200 g, testato dermatologicamente Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL. 858,00
10/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/44702; 858,00
19/12/2024 Pagamento de Empenho 11876/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 858,00
TOTAL 858,00 858,00 858,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.