Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11881 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos do Hospital São Vicente Ferrer |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
239 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA CONSERTO AR CONDICIONADO
Finalidade: MAO DE OBRA PARA CONSERTO AR CONDICIONADO VEICULO PLACA JAU4C96 |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2024 |
MÃO DE OBRA CONSERTO AR CONDICIONADO
Finalidade: MAO DE OBRA PARA CONSERTO AR CONDICIONADO VEICULO PLACA JAU4C96 |
240,00 |
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15/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/4422; |
|
240,00 |
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16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11881/2024
GIOVANI SFREDDO - 523 |
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233,30 |
16/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11881/2024 |
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6,70 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
16/10/2024 |
6,70 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,70 |
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