Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALSEMIR OLIVEIRA ZANINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11933 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OFICINA MECÂNICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
243 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO MÓDULO FR
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE UM MODULO FR NO CAMINHÃO PACK, PLACA IVM9453 DA SEC DE OBRAS. |
7.930,00 |
7.930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2024 |
CONSERTO MÓDULO FR
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE UM MODULO FR NO CAMINHÃO PACK, PLACA IVM9453 DA SEC DE OBRAS. |
7.930,00 |
|
|
02/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/5; |
|
7.930,00 |
|
09/10/2024 |
Pagamento de Empenho 11933/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.930,00 |
TOTAL |
7.930,00 |
7.930,00 |
7.930,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.