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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11971 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: INSS APAGAR - AUTONOMOS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL ,SET. 2024 1.433,94 1.433,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL ,SET. 2024 1.433,94
30/09/2024 CONTRIBUIÇÃO AO INSS DE AUTONOMOS NA SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL ,SET. 2024 1.433,94
18/10/2024 Pagamento de Empenho 11971/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.433,94
TOTAL 1.433,94 1.433,94 1.433,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.