Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CORTELINI & DALENOGARE LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11972 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TONER 2236 B224 (ESTIMATIVA 3.000 CÓPIAS |
1.437,00 |
1.437,00 |
2.00 |
CILINDRO M2236 (12.000 CÓPIAS) |
1.042,00 |
2.084,00 |
2.00 |
TONNER M5310 504 (ESTIMATIVA 10.000 CÓPIAS |
178,50 |
357,00 |
2.00 |
CILINDRO M5310 410 M5511 -504H, PARA MANUT. SERVIÇOS DE T.I NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
219,00 |
438,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2024 |
TONER 2236 B224 (ESTIMATIVA 3.000 CÓPIAS CILINDRO M2236 (12.000 CÓPIAS) TONNER M5310 504 (ESTIMATIVA 10.000 CÓPIAS CILINDRO M5310 410 M5511 -504H, PARA MANUT. SERVIÇOS DE T.I NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
4.316,00 |
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17/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/8137; |
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4.316,00 |
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22/10/2024 |
Pagamento de Empenho 11972/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.316,00 |
TOTAL |
4.316,00 |
4.316,00 |
4.316,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.