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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CORTELINI & DALENOGARE LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11972 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER 2236 B224 (ESTIMATIVA 3.000 CÓPIAS 1.437,00 1.437,00
2.00 CILINDRO M2236 (12.000 CÓPIAS) 1.042,00 2.084,00
2.00 TONNER M5310 504 (ESTIMATIVA 10.000 CÓPIAS 178,50 357,00
2.00 CILINDRO M5310 410 M5511 -504H, PARA MANUT. SERVIÇOS DE T.I NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 219,00 438,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 TONER 2236 B224 (ESTIMATIVA 3.000 CÓPIAS CILINDRO M2236 (12.000 CÓPIAS) TONNER M5310 504 (ESTIMATIVA 10.000 CÓPIAS CILINDRO M5310 410 M5511 -504H, PARA MANUT. SERVIÇOS DE T.I NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 4.316,00
17/10/2024 Conforme DANFE Nº 000/8137; 4.316,00
22/10/2024 Pagamento de Empenho 11972/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.316,00
TOTAL 4.316,00 4.316,00 4.316,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.