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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12015 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FERIAS OUTUBRO 2024 0,00 836,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FERIAS OUTUBRO 2024 836,44
02/10/2024 FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2024 836,44
04/10/2024 Pagamento de Empenho 12015/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 836,44
TOTAL 836,44 836,44 836,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.