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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IPE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 12020 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: IPERGS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2024 0,00 397,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO FÉRIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2024 397,55
02/10/2024 FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2024 397,55
19/11/2024 Pagamento de Empenho 12020/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 397,55
TOTAL 397,55 397,55 397,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.