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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12049 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FERIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2024 0,00 80,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO FERIAS FOLHA FERIAS OUTUBRO 2024 80,57
02/10/2024 FOLHA DE FÉRIAS OUTUBRO 2024 80,57
04/10/2024 Pagamento de Empenho 12049/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 80,57
TOTAL 80,57 80,57 80,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.