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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: I. A. ALCANTARA & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12176 Data de lançamento: 03/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUN. DE SAÚDE ,OUT. 2024 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2024 ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUN. DE SAÚDE ,OUT. 2024 200,00
13/11/2024 ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUN. DE SAÚDE ,OUT. 2024 1,60
13/11/2024 saldo nao utilizado -198,40
21/11/2024 Pagamento de Empenho 12176/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1,60
TOTAL 1,60 1,60 1,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.