Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RUAN RAFAEL VARGAS VIEIRA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12199 |
Data de lançamento: |
07/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A JAGUARI ACOMNPANHAR PACIE3NTE PARA INTERNAÇÃO NO HCJ NO DIA 06.10.2024-DOMINGO DAS 18:30 AS 20:30 MIN |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/10/2024 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A JAGUARI ACOMNPANHAR PACIE3NTE PARA INTERNAÇÃO NO HCJ NO DIA 06.10.2024-DOMINGO DAS 18:30 AS 20:30 MIN |
30,00 |
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07/10/2024 |
ESTORNO POR EMP. EM DUPLICIDADE |
-30,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.