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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 12220 Data de lançamento: 07/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - PIES
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 256 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Item 17: Pneu 205/60 r15 (radial, aro 15) 409,00 1.636,00
8.00 Pneu 205/60 R16 Índice Carga mínima 92h Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS FIAT ARGO PLACA JBS5B44 E CHEV SPIM PLACA JBG6I07 ,SPIM PLACA JBH7D60 E CHEV SPIM PLACA IYO 4710 419,00 3.352,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2024 Item 17: Pneu 205/60 r15 (radial, aro 15) Pneu 205/60 R16 Índice Carga mínima 92h Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA OS VEICULOS FIAT ARGO PLACA JBS5B44 E CHEV SPIM PLACA JBG6I07 ,SPIM PLACA JBH7D60 E CHEV SPIM PLACA IYO 4710 4.988,00
25/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/2129; 4.988,00
29/10/2024 Pagamento de Empenho 12220/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.988,00
TOTAL 4.988,00 4.988,00 4.988,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.