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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12296 Data de lançamento: 09/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO LEVAR SERV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL P/ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 09 E 10.10.2024 SAIDA 06:30 RETORNO 20:00 HS 395,92 593,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2024 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO LEVAR SERV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL P/ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 09 E 10.10.2024 SAIDA 06:30 RETORNO 20:00 HS 593,88
09/10/2024 1 DIÁRIA E MEIA PARA VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO LEVAR SERV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL P/ENCONTRO REGIONALIZADO DE APOIO TÉCNICO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO VEIC. JCY 6B49 DIAS 09 E 10.10.2024 SAIDA 06:30 RETORNO 20:00 HS 593,88
10/10/2024 Pagamento de Empenho 12296/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 593,88
10/10/2024 Pagamento de Empenho 12296/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 593,88
10/10/2024 estorno emp 12296 pgto conta indevida -593,88
TOTAL 593,88 593,88 593,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.