Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GUILHERME EBLING FLORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12300 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LE4VAR VEICULO IUB 5807 PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO , NO DIA 24.09.2024 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LE4VAR VEICULO IUB 5807 PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO , NO DIA 24.09.2024 |
30,00 |
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10/10/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LE4VAR VEICULO IUB 5807 PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO , NO DIA 24.09.2024
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30,00 |
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15/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12300/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.