Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12379 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Consórcio de Saúde (CIS) - ASPS |
Conta de Despesa: |
3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS E EXAMES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
56.41 |
QUOTA CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 POR HABITANTE
Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO. |
1.605,13 |
90.547,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/10/2024 |
QUOTA CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 POR HABITANTE
Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO. |
90.547,13 |
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16/10/2024 |
QUOTA CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 POR HABITANTE
Finalidade: PAGAMENTO REFERENTE RATEIO DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONSORCIO CONFORME CONTRATO.
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90.547,13 |
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18/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12379/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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90.547,13 |
TOTAL |
90.547,13 |
90.547,13 |
90.547,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.