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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L

Dados do Empenho
Número do empenho: 12464 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 Equipo macrogotas para administração de soluções parenterais - com câmara de gotejamento transparente e flexível com filtro de partículas em seu interior, com gotejador preciso obedecendo à relação 1ml = 20 gts, bico perfurante, com filtro de entrada de a r, conector plástico com tampa de proteção, tubo de pvc transparente com no minimo 1,35 metros de comprimento, pinça rolete, injetor lateral autocicatrizante, conector luer lock, embalagem individual em papel cirúrgico, com abertura em pétala, 0,60 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 Equipo macrogotas para administração de soluções parenterais - com câmara de gotejamento transparente e flexível com filtro de partículas em seu interior, com gotejador preciso obedecendo à relação 1ml = 20 gts, bico perfurante, com filtro de entrada de a r, conector plástico com tampa de proteção, tubo de pvc transparente com no minimo 1,35 metros de comprimento, pinça rolete, injetor lateral autocicatrizante, conector luer lock, embalagem individual em papel cirúrgico, com abertura em pétala, esterilizado a óxido de etileno- unidade Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL. 1.200,00
TOTAL 1.200,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.