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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12465 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 266 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PORCA 3/4 DUPLA 6,00 48,00
1.00 MOLA MESTRE TRASEIRA 650,00 650,00
2.00 BUCHA LT ML DT 20,00 40,00
2.00 BUCHA MOLA MESTRE TRAS 149,00 298,00
2.00 PINO DE CENTRO 12X8 20,00 40,00
2.00 PINO DE CENTRO 12X3 10,00 20,00
4.00 PORCA 12MM 5,00 20,00
4.00 GRAMPO 3/4 92,00 368,00
1.00 CUICA FREIO 30X30 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO CAÇAMBA AGRALE, PLACA IRO1166. ESTA COM PROBLEMAS NA SUA MOLA MESTRE E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR. 387,00 387,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 PORCA 3/4 DUPLA MOLA MESTRE TRASEIRA BUCHA LT ML DT BUCHA MOLA MESTRE TRAS PINO DE CENTRO 12X8 PINO DE CENTRO 12X3 PORCA 12MM GRAMPO 3/4 CUICA FREIO 30X30 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO CAÇAMBA AGRALE, PLACA IRO1166. ESTA COM PROBLEMAS NA SUA MOLA MESTRE E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR. 1.871,00
22/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/2886; 1.871,00
29/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12465/2024 POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA - 9034 1.848,55
29/10/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12465/2024 22,45
TOTAL 1.871,00 1.871,00 1.871,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/10/2024 22,45 Lançada
TOTAL   22,45