Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12481 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação de Frota |
Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
Natureza da despesa: |
MULTAS E JUROS |
Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MULTAS POR ATRASO PAGTO DA FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL DA FROTA DA SE4C. DE EDUCAÇÃO. |
5,57 |
5,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2024 |
MULTAS POR ATRASO PAGTO DA FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL DA FROTA DA SE4C. DE EDUCAÇÃO. |
5,57 |
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15/10/2024 |
MULTAS POR ATRASO PAGTO DA FATURA CARTÃO COMBUSTIVEL DA FROTA DA SE4C. DE EDUCAÇÃO.
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5,57 |
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15/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12481/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5,57 |
TOTAL |
5,57 |
5,57 |
5,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.