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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEISON DANIEL DE ALMEIDA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12514 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SÃO GABRIEL BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CARIDADE, NO VEIC. JCY 6B49 DIA 02.10.2024 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SÃO GABRIEL BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL DE CARIDADE, NO VEIC. JCY 6B49 DIA 02.10.2024 30,00
16/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 006/75864; 22,48
17/10/2024 ESTORNO POR EMP. A MAIOR -7,52
18/10/2024 Pagamento de Empenho 12514/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 22,48
TOTAL 22,48 22,48 22,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.