Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12530 |
Data de lançamento: |
16/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação de Frota |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
26 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1597.44 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 PARA O FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
6,26 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/10/2024 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: ABASTECIMENTO DE DIESEL S10 PARA O FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
10.000,00 |
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07/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 003/2502; |
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9.140,95 |
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12/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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9.119,01 |
12/11/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12530/2024 |
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21,94 |
18/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/2566; |
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859,05 |
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23/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12530/2024
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 |
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859,05 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/11/2024 |
21,94 |
3210/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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21,94 |
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