Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12569 |
Data de lançamento: |
17/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Recursos do FEP |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTO DA BRIGADA MILITAR, RUA DAS CAPIVARAS, 147, OUTUBRO 2024 |
40,40 |
40,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2024 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POSTO DA BRIGADA MILITAR, RUA DAS CAPIVARAS, 147, OUTUBRO 2024 |
40,40 |
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21/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/093167388; |
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40,40 |
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22/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12569/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 407 |
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39,95 |
22/10/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12569/2024 |
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0,45 |
TOTAL |
40,40 |
40,40 |
40,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/10/2024 |
0,45 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,45 |
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