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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDERSON BRUM FELIX

Dados do Empenho
Número do empenho: 1264 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVANDO OS SERVIDORES PARA CURSO, NO VEÍCULO JAV 8E71, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 RESSARCIMENTO DE DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVANDO OS SERVIDORES PARA CURSO, NO VEÍCULO JAV 8E71, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. 25,00
31/01/2024 RESSARCIMENTO DE DESPESAS ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, LEVANDO OS SERVIDORES PARA CURSO, NO VEÍCULO JAV 8E71, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2024. 25,00
15/02/2024 Pagamento de Empenho 1264/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.