Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ERICA SALLA HEMAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12645 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMCENTRO E CIR NO DIA 22.10.2024 DAS 08:30 AS 18:00 HS |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/10/2024 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMCENTRO E CIR NO DIA 22.10.2024 DAS 08:30 AS 18:00 HS |
30,00 |
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23/10/2024 |
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A STA MARIA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMCENTRO E CIR NO DIA 22.10.2024 DAS 08:30 AS 18:00 HS
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30,00 |
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29/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12645/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,00 |
29/10/2024 |
Pagamento de Empenho 12645/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30,00 |
29/10/2024 |
estorno valor errado era 30 e pagou 60 |
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-60,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.