Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO NO DPM EDUCAÇÃO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DIAS 23 E 24.10.2024 SAIDA DIA 22>10.2024 AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO 24:00 HS DO DIA 24.10.2024
395,92
791,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO NO DPM EDUCAÇÃO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DIAS 23 E 24.10.2024 SAIDA DIA 22>10.2024 AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO 24:00 HS DO DIA 24.10.2024
791,84
22/10/2024
2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO NO DPM EDUCAÇÃO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO UNICO DIAS 23 E 24.10.2024 SAIDA DIA 22>10.2024 AS 13:00 HS E RETORNO PREVISTO 24:00 HS DO DIA 24.10.2024
791,84
22/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12655/2024
Maria Vitória Machado Munareto - 17970
791,84
23/10/2024
ref. a pagamento indevido
-791,84
23/10/2024
ref. a pagamento indevido
-791,84
23/10/2024
ref. a pagamento indevido
-791,84
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.