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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 12660 Data de lançamento: 22/10/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: MULTAS E JUROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS REF. ATRASO NO PAGAMENTO DOS CARTÕES COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JULHO DE 2024. 40,26 40,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2024 MULTAS INDEDUTÍVEIS REF. ATRASO NO PAGAMENTO DOS CARTÕES COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JULHO DE 2024. 40,26
22/10/2024 MULTAS INDEDUTÍVEIS REF. ATRASO NO PAGAMENTO DOS CARTÕES COMBUSTÍVEIS DO MÊS DE JULHO DE 2024. 40,26
22/10/2024 Pagamento de Empenho 12660/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 40,26
TOTAL 40,26 40,26 40,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.